Как проверить отчетность по налогам и взносам в 1С: НДС и РСВ

Иван Корнев·17 августа 2026·3 мин

Отчетность по налогам и взносам требует обязательной проверки контрольных соотношений. В 1С для подготовки НДС и РСВ используются встроенные помощники, анализирующие данные по формулам ФНС.

Оглавление

Проверка декларации по НДС в 1С

Для корректной подготовки и сдачи отчетности в программе «1С:Бухгалтерия» применяется «Помощник расчета НДС», который автоматически анализирует документ на наличие ошибок при его формировании.

Для ручной проверки необходимо нажать кнопку «Проверка» и выбрать пункт «Проверить контрольные соотношения». Если все заполнено верно, программа выдаст сообщение об отсутствии нарушений.

Сервис «1С:Сверка 2.0» позволяет выявить расхождения между декларацией, книгой покупок и книгой продаж перед отправкой отчетности. Также рекомендуется проводить сверку с контрагентами через специальный сервис, чтобы избежать претензий налоговой службы по вычетам и начислениям.

После обновлений программы могут возникать временные некорректные связи между разделами 3 и 7 декларации, что требует повышенного внимания бухгалтера.

Проверка отчета РСВ в 1С

В 1С предусмотрена функция «Проверить контрольные соотношения» для отчета РСВ, которая обнаруживает ошибки даже при малейших отклонениях в заполнении. В 2026 году для успешного прохождения проверки контрольных соотношений в РСВ используется кнопка «Проверить контрольные соотношения» непосредственно в форме отчета.

В конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом» проверка расчета взносов находится в разделе «Отчеты по зарплате» -> «Проверка расчёта взносов».

Перед формированием РСВ важно проверить правильность личных данных сотрудников и факт начисления зарплаты, так как это напрямую влияет на прохождение камеральной проверки. Налоговая служба регулярно обновляет формулы контрольных соотношений для РСВ, поэтому необходимо следить за актуальностью писем ФНС и обновлений программы.

Общие рекомендации по сверке данных

Проверка контрольных соотношений является обязательным этапом, так как ФНС использует 157 различных формул для контроля показателей отчетности. Ошибки в РСВ и декларации по НДС можно контролировать комплексно, используя специализированные инструкции по подготовке к отправке.

Для углубленной сверки данных с налоговой в «1С:Бухгалтерия» используются отчеты в разделе «Единый налоговый счет». Анализ учета и сверка деклараций по налогу на прибыль и НДС также доступны в меню «Отчеты» или через помощник анализа учета.

Инструменты проверки в 1С

ОтчетИнструмент проверкиНазначение
НДСПомощник расчета НДСАвтоматический анализ документа на ошибки при формировании
НДС1С:Сверка 2.0Выявление расхождений между декларацией, книгой покупок и продаж
РСВПроверка контрольных соотношенийОбнаружение ошибок при малейших отклонениях в заполнении
РСВ и НДСЕдиный налоговый счетУглубленная сверка данных с налоговой службой

Частые ошибки

  • Игнорирование обновлений контрольных соотношений ФНС, что приводит к формальным ошибкам при проверке РСВ.
  • Некорректные связи между разделами 3 и 7 декларации по НДС, возникающие после обновления программы 1С.
  • Ошибки в личных данных сотрудников или факте начисления зарплаты, которые блокируют успешное прохождение камеральной проверки РСВ.
  • Отсутствие предварительной сверки с контрагентами, ведущее к претензиям налоговой службы по вычетам и начислениям НДС.

FAQ

Вопрос: Где в 1С:ЗУП найти проверку расчета взносов?
Ответ: В разделе «Отчеты по зарплате» -> «Проверка расчёта взносов».

Вопрос: Как выявить расхождения по НДС до отправки отчетности?
Ответ: Используйте сервис «1С:Сверка 2.0», который сравнивает данные декларации, книги покупок и книги продаж.

Вопрос: Сколько формул контрольных соотношений использует ФНС?
Ответ: ФНС использует 157 различных формул для контроля показателей отчетности.